Курс «УТ 11 – Быстрый старт 2.0»:День 6. Учет и амортизация ОС. Расходы по заработной плате и налоги
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF – 18 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в “закрытой” части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже – закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (143):Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу взносов в уставный капитал. Оформил документ документ поступление безналичный денежных средств, прочие поступления, но в этом документе, почему-то нужно задавать статью доходов, хотя в видеоуроках к этому дню показано что такого не должно быть. Также в управленческом балансе, возникают расхождения активов и пассивов ровно на 100 т.р.(только пассивы увеличились). Из-за того что мне пришлось оформить статью расходов в документе поступления безналичных денежных средств, это повлияло на финансовый результат, хотя как я понял, из уроков, на отчет “Финансовый результат” этот документ никак не должен повлиять. Возникает вопрос, где я ошибся, и как правильно оформить данную операцию в УТ 11.4?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Прибыль 12 137,72
Здравствуйте. В видео 6-го дня показано, как просматриваются документы формируемые при закрытии (журнал “Регламентные документы”). В видео он доступен в подсистеме “Финансы” -> “Финансовый результат”. У себя в релизе 11.1.10.185 этого журнала не вижу, видимо не хватает какой-то настройки. Как отобразить журнал “Регламентные документы” (кроме пункта “Все функции”, про него понятно)?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте. Оформил расходник и в упр. балансе вижу, что сумма по наличным в кассе заключена в кавычки (выделено на скриншоте). Как это трактовать?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! При выполнении домашнего задания №6 сделал ошибку указал распределение расходов на офисную технику по валовой прибыли, потом исправил сделал закрытие месяца суммы распределения не изменились. Как я не менял распределение в статье затрат, после закрытия суммы по статье расходы на офисную технику прежние. Что нужно сделать что бы эта статья правильно распределилась по направлениям деятельности?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Помогло удаление регламентных документов и закрытие заново. В разделе “финансы” регламентных документов не нашел (релиз 11.1.10.173), нашел через все функции журналы документов.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При выполнении ДЗ день6 нужно отразить операцию: “Дронов А.Б. уступил 50 000 руб. своего уставного капитала другому учредителю Анфискину В.С.”. Документ отражение прочих активов и пассивов не нашел (релиз 11.1.10.173). Сделал через списание безналичных ДС и поступление безналичных ДС. Насколько это правильно?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Но тогда уставной капитал по итогу становится 150 000р, а должен ведь просто распределиться между учредителями? (11.1.10.199)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При отражении Уставного капитала и Дивидендов документами Поступление безналичных ДС и РКО соответственно, в отчете Управленческий баланс данные не отразились. Не подскажете как поискать причину? В Администрировании -Фин. рез-т -Учитывать прочие активы и пассивы флаг установила. Релиз 11.1.10.111
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В документе Поступление услуг и прочих активов нет вообще возможности выбрать вид операции. Релиз 11.1.10.111. Принцип учета ОС и отражение РБП по ним, изменился в новых редакциях программы?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Помогите, пожалуйста с ДЗ. Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.111). Не могу провести документа Распределение РБП. Ошибка: Превышен остаток расхода по статье ОС на сумму 63 840 RUB. Проанализировала данные системы отчетами Фин. р-т и Доходы\расходы, движений по статье расходов, указанной в документе Распределение РБП, нет.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Создаю документ Поступление товаров и услуг, далее Внутренние потребление товаров, указываю статью расходов «ОС (на РБП)» с вариантом распределения на РБП (в ней указываю ст. расходов на направления деятельности «ОС (амортизация)» ). Создаю документ Распределение РБП, выбираю статью расходов «ОС (на РБП)» , аналитика HP ProLiant ML350p, период, сумма, заполнить распределение по месяцам.
документы Поступление товаров и услуг и Внутреннее потребление товаров
ошибка по документу Распределение на РБП
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть ли принципиальная разница между видами операции документа внутреннее потребление товаров – списание на расходы и передача в эксплуатацию, кроме дополнительной аналитики в виде физлица?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Релиз конфигурации 11.1.10.153.
Отразил операцию по реализации услуги, согласно учебного примера используя документ “Реализация товаров и услуг”. В отчете по валовой прибыли сумма проходит, но в финансовые результаты данная операция не попала, управленческий баланс теперь не сходиться на ту же сумму.
Как быть куда смотреть и каким образом контролировать такие ошибки в рабочих базах?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У вас учетная политики по организации наверно была с текущего месяца, надо перенести ее на прошлый месяц. У меня была такая же ошибка, после исправления учетной политики, она исправилась.
Помогите разобраться, пожалуйста! Не пойму в чем ошибка.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При попытке снять отметку проведения с документа появляется ошибка. Как отменить проведение? 11.1.10.94
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Конфигурация 11.1.9.66. При проведении документа Внутренние потребления товаров с видом операции Списание на расходы/активы со статей расхода с вариантом распределения на РБП (при отражении операции принятия ОС к учету) выходит синтаксическая ошибка Неверные параметры “Перечисление. СпособыПогашенияСтоимостиТМЦПриПередаче” и документ не проводится. Больше рабочих конфигураций нет. На тестовой конфигурации 11.1.10.64 документ проводится. Но там еще больше заморочек: Не вводится статья списания в статье расходов (только окружным путем), не создаются Распоряжения на оформления (привыполнении урока 6-4 для расходов будущих периодов создался, а для расчета амортизации в уроке 6-5 и модернизации в уроке 6-6 не создался). Вручную такого документа я не смог ввести. Чем дальше идет развитие УТ, тем больше там ошибок. Как выполнить ДЗ №6 непонятно. Откатываться назад в старые конфигурации не вариант.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А нельзя было посоветовать сразу – в каком релизе выполнять задания, чтобы избежать ошибок конфигурации. Зачем делать из нас дураков. Кстати не поленился – поднял все релизы на ИТС вплоть до УТ 11.1.2.6 за июнь 2013 г. За июль обновление уже 11.1.2.9. А где же взять 11.1.2.8, которое вы советуете. По отзывам участников, что ни копнешь дальше, то ошибка в релизе. На каком же релизе мне выполнять задание, чтобы избежать ошибок. Я могу поднять любой, но зачем впустую экспериментировать. Я ожидал от курсов большего.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Большое спасибо. Я начинал с предыдущего релиза 11.1.9.61. Там встретились ошибки – перешел на следующий. Теперь начну с 11.1.9.56. К вам то претензий нет. Жалко, придется повторять все 5 заданий снова. А так да действительно в релизе 11.1.10.64 очень много сделали. Особенно впечатлил функционал по настройке отчетов.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Подскажите пожалуйста. Урок 6-2. При передаче спецодежды в эксплуатацию у меня в конфигурации 11.1.9.66 в табличной части документа Внутренние потребления товаров вместо столбца срок эксплуатации присутствует столбец категория эксплуатации. В элементе категория эксплуатации указывается срок эксплуатации и статья доходов. Если я указываю срок эксплуатации 10 месяцев и создаю статью доходов, аналогичную статье расходов, что указал в колонке статья расходов, то после закрытия месяца в финансовом результате я не вижу как вы говорите мгновенного распределения затрат по статье расходов Спецодежда (на направление деятельности). Этой строки вообще нет. Я так понимаю, что она должна появиться после срока эксплуатации в 10 месяцев. Изменить срок можно только на 1 месяц. Тогда распределение произойдет в следующем месяце? Пробовал и так. Не получается. Меньше месяца срок эксплуатации не вводится. Как же тогда быть?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Для меня так и остался не понятным вопрос, как же все таки правильно отразить выплату заработной платы работникам. В моей базе выплату отражали РКО с видом операции “Выплата зарплаты работнику”, движения делались при этом по регистру “ПрочиеАктивыИПассивы”, в отчете “Анализ доходов и расходов” эти выплаты не отразились. Для чего тогда нужен этот вид операции? В настройках финансового результат есть галочка “Учитывать прочие пассивы и активы”, но она никак не влияет на поведение отчета “Анализ доходов и расходов”.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо большое. Но в отчете “Анализ доходов и расходов” расходы на заработную плату все равно не отражаются. Я создаю РКО “Выплата зарплаты работнику”, статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата” (отражение в балансе – В пассиве). Далее создаю документ “Прочие Доходы и Расходы” статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата”. Закрываю месяц. Формирую отчет “Анализ доходов и расходов” и в нем не вижу расходов по статье “Заработная плата”. Пожалуйста, подскажите как нужно поступить что бы в отчете “Анализ доходов и расходов” было видно заработную плату?
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У меня тоже документ “Прочие расходы” делает движения по Регистру накопления “Прочие расходы”, но в отчете “Анализ доходов и расходов” в расходах у меня не появляться соответствующая статья. ……………… Залез в СКД отчета и увидел, что расходы собираются в этом отчете только по условию “СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаНаправленияДеятельности”. И действительно, изменив выриант распределения в статье, в отчете наконецто появилась строчка с зарплатой.
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! При попытке закрытия месяца (после проведения документа Внутреннего потребления на ввод в эксплуатацию ОС(Списание на расходы / активы)) выдается ошибка: : Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) Запрос.Выполнить(); по причине: : Таблица не найдена “Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат” ИЛИ ТипЗначения(Остатки.ДокументПоступления) = <>Тип(Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При выполнении домашнего задания 6-го блока в документе Внутреннее потребление товаров не удается указать аналитику, выдается ошибка “Поле не найдено “Владелец”. Если выполнить закрытие месяца, то в документе Регламентные операции по закрытию месяца указывается, “Существуют не распределенные расходы будущих периодов”, но при переходе по гиперссылке оказывается, что распоряжения на оформление не существует (пусто).
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
… (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Вопросы по 6-му дню:
1) Как посмотреть какие доп. расходы распределись на определенную статью? К примеру в уроке была закупка ОС. Далее при начислении амортизации а общую сумму (к распределению) упали еще доп расходы и соответственно каждый месяц списывается сумма с учетом доп расходов (как позже выяснилось из движения документа “внутр. потребление” это была аренда и строительство дорог (см. рисунок)). Так вот вопрос: каким отчетом можно посмотреть какие конкретно расходы содержаться в данной статье (ну то есть в данном примере у нас по этой строчке есть себестоимость, которая пропорционально списывается каждый месяц и доп затраты (аренда и дороги), которые распределились на себестоимость ОС при вводе в эксплуатацию).
2) Есть документ прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. Я так данный документ приходует готовую продукцию на склад. Вопрос: каким образом на отразить списание материалов? Если делать через внутреннее потребление (списание на расходы), то получается что по определенной статье пройдет расход материалов и получится с одной стороны у нас по статье расходов прошли материалы а с другой стороны по статье расходов приходуется готовая продукция. Получается у нас две затраты (материалы и приходуемая готовая продукция), которые потом как то будут распределятся (не суть важно). Как правильно списать материалы в данном случае?
3) По объектам ОС правильней амортизацию (в данном случае станка (из урока)) распределять на себестоимость выпущенной продукции (своего рода Общехозяйственные расходы). Но возникает ряд проблем:
Можно завести склад готовой продукции и приходовать туда документом Прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. В данном случае аналитикой распределения выступает склад готовой продукции (на всю продукцию данного склада), но в дальнейшем при анализе в отчетах (РБП, доходы и расходы и пр) в аналитике будет стоять склад, как потом посмотреть кокой именно объект ОС был амортизирован, и, что самое важное какова остаточная стоимость данного объекта? И по ходу дела еще вопрос – если объект полностью самотризирован, то как его в дальнейшем учитывать в УТ, ведь на складе то он есть (просто расходы на его покупку мы полностью распределили). Можно конечно раскопать из отчета по РБП, играть с периодами (смотреть на начало периода и тд, но это очень печально) Есть ли возможность посмотреть, как нибудь по-простому, первоначальную стоимость объекта ОС затраты по которому уже полностью распределены (да и не распределенные тоже)?